XXXXXXX网络安全检查表
一、部门基本情况 部门(单位)名称 分管网络安全工作的领导 (如副厅长) 网络安全管理机构 (如办公室) 网络安全专职工作处室 (如信息中心、网络安全科等) 网络安全从业人员 ① 姓名: ② 职务: ① 名称: ② 负责人: 职 务: ③ 联系人: 办公电话: 移动电话: ① 名称: ② 负责人: 办公电话: 移动电话: ① 本单位网络安全从业人员总数: ,其中有网络安全从业资格的人员数量: ② 网络安全从业人员缺口: 二、信息系统基本情况 ① 信息系统总数: ② 网络连接情况 信息系统 情况 可以通过互联网访问的系统数量: 不能通过互联网访问的系统数量: ③ 面向社会公众提供服务的系统数量: ④ 本年度经过安全测评的系统数量: 互联网接入口总数: 互联网接入 情况 □接入中国联通 接入口数量: 接入带宽: MB □接入中国电信 接入口数量: 接入带宽: MB □其他: 中国移动 接入口数量: 1 接入带宽: 8 MB 第一级: 个 第二级: 个 第三级: 个 已开展年度测评 个 测评通过率 系统等级 保护情况 第四级: 个 已开展年度测评 个 测评通过率 第五级: 个 已开展年度测评 个 测评通过率 未定级: 个 精品文档
三、网络安全日常管理情况 ① 岗位网络安全责任制度:□已建立 □未建立 人员管理 ② 重点岗位人员安全保密协议:□全部签订 □部分签订 □均未签订 ③ 人员离岗离职安全管理规定:□已制定 □未制定 ④ 外部人员访问机房等重要区域审批制度:□已建立 □未建立 ① 资产管理制度:□已建立 □未建立 ② 设备维修维护和报废管理: 资产管理 □已建立管理制度,且记录完整 □已建立管理制度,但记录不完整 □未建立管理制度 规划制定情况(单选): □制定了部门(单位)的网络安全规划 网络安全规划 □在部门(单位)总体发展规划中涵盖了网络安全规划 □无 四、网络安全防护情况 ① 网络安全防护设备部署(可多选) □防火墙 □入侵检测设备 □安全审计设备 网络边界 安全防护 □防病毒网关 □抗拒绝服务攻击设备 □其他: ② 设备安全策略配置:□使用默认配置 □根据需要配置 ③ 网络访问日志:□留存日志 □未留存日志 ① 本单位使用无线路由器数量: ② 无线路由器用途: □访问互联网: 个 □访问业务/办公网络: 个 无线网络 安全防护 ③ 安全防护策略(可多选): □采取身份鉴别措施 □采取地址过滤措施 □未设置安全防护策略 ④ 无线路由器使用默认管理地址情况:□存在 □不存在 ⑤ 无线路由器使用默认管理口令情况:□存在 □不存在 .
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① 门户网站域名: ② 门户网站IP地址: ③ 本单位及其内设机构具有独立域名的网站域名: (可另附页) 网站 安全防护 ④ 网页防篡改措施:□采取 □未采取 ⑤ 漏洞扫描:□定期,周期 □不定期 □未进行 ⑥ 信息发布管理:□已建立审核制度,且记录完整 □已建立审核制度,但记录不完整 □未建立审核制度 ⑦ 运维方式:□自行运维 □委托第三方运维 ⑧ 域名解析系统情况:□自行建设 □委托第三方: ① 建设方式:□自行建设 □使用第三方服务 邮件服务提供商
② 账户数量: 个 ③ 注册管理:□须经审批 □任意注册 电子邮件 安全防护 ④ 口令管理:□使用技术措施控制口令强度 □没有采取技术措施控制口令强度 ⑤ 安全防护:(可多选) □采取病毒木马防护措施 □部署防火墙、入侵检测等设备 □采取反垃圾邮件措施 □其他: ① 管理方式 □集中统一管理(可多选) □规范软硬件安装 □统一补丁升级 □统一病毒防护 □统一安全审计 □对移动存储介质接入实施控制 □统一身份管理 终端计算机 安全防护 □分散管理 ② 接入互联网安全控制措施: □有控制措施(如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等) □无控制措施 ③ 接入办公系统安全控制措施: □有控制措施(如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等) □无控制措施 .
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① 管理方式: 移动存储介质 安全防护 □集中管理,统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁 □未采取集中管理方式 ② 信息销毁: □已配备信息消除和销毁设备 □未配备信息消除和销毁设备 重要漏洞 修复情况 重大漏洞处置率: 处置平均时长: 五、网络安全应急工作情况 应急预案 应急演练 □已制定 本年度修订情况:□修订 □未修订 □未制定 □本年度已开展,演练时间: □本年度未开展 ① 数据备份 □采取备份措施,备份周期:□实时,□日,□周,□月,□不定期 灾难备份 □未采取备份措施 ② 系统备份 采取实时备份措施的系统数量: 未采取实时备份措施的系统数量: 应急技术 队伍 六、网络安全教育培训情况 培训次数 培训人数 本年度开展网络安全教育培训的次数: 本年度参加网络安全教育培训的人数: 占本部门总人数的比例: % □本部门所属 □外部服务机构 □无 七、信息技术产品使用情况 ① 总台数: 0 ② 品牌情况:国内品牌台数: ,其中,使用国产CPU的台数: 服务器 国外品牌台数: ③ 操作系统情况:使用国产操作系统的台数: 使用国外操作系统的台数: ① 总台数: 23 终端计算机 (含笔记本) ② 品牌情况:国内品牌台数:23,其中,使用国产CPU的台数: 国外品牌台数: ③ 操作系统情况:使用国产操作系统的台数: 0 使用国外操作系统的台数: 23 .
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其中,使用Windows XP的台数: 23 ④ 安装国产文字处理软件的终端计算机台数: 23 ⑤ 安装国产防病毒软件的终端计算机台数: 23 ① 总台数: 路由器 ② 品牌情况:国内品牌台数: 国外品牌台数: ① 总台数: 2 交换机 ② 品牌情况:国内品牌台数: 国外品牌台数: 2 ① 总台数: 0 存储设备 ② 品牌情况:国内品牌台数: 国外品牌台数: 数据库 管理系统 ① 总套数: 0 ② 品牌情况:国内品牌台数: 国外品牌台数: 总数: 邮件系统 品牌: 数量: 品牌: 数量: 总数: 负载均衡设备 品牌: 数量: 品牌: 数量: 总数: 防火墙 品牌: 数量: 品牌: 数量: 入侵检测设备 (入侵防御) 总数: 品牌: 数量: 品牌: 数量: 总数: 安全审计设备 品牌: 数量: 品牌: 数量: 八、网络安全经费预算投入情况 ① 上一年度网络安全预算: 万元,实际到位情况: 万元 经费保障 ② 本年度信息化建设总预算(含网络安全预算): 万元,其中网络安全预算: 万元 .
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九、本年度技术检测及网络安全事件情况 渗透测试 进行渗透测试的系统数量: 其中,可以成功控制的系统数量: ① 进行病毒木马等恶意代码检测的服务器台数: 恶意代码1检技术检测情况 安全漏洞 检测结果 门户网站受 攻击情况 网页被篡改 情况 测 其中,存在恶意代码的服务器台数: ② 进行病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数: 其中,存在恶意代码的终端计算机台数: ① 进行漏洞扫描的服务器台数: 其中,存在高风险漏洞2的服务器台数: ② 进行漏洞扫描的终端计算机台数: 其中,存在高风险漏洞的终端计算机台数: 网络安全事件情况 安全防护设备检测到的门户网站受攻击次数: 门户网站网页被篡改(含内嵌恶意代码)次数: 十、信息技术外包服务机构情况(包括参与技术检测的外部专业机构) 机构名称 机构性质 □国有单位 □民营企业 □外资企业 □系统集成 □系统运维 □风险评估 服务内容 外包服务机构1 网络安全保密协议 信息安全管理体系认证情况 外包服务机构2 机构名称 机构性质 □安全检测 □安全加固 □应急支持 □数据存储 □灾难备份 □其他: □已签订 □未签订 □已通过认证 认证机构: □未通过认证 □国有单位 □民营企业 □外资企业 1
本表所称恶意代码,是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。 2 本表所称高风险漏洞,是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷,利用这些缺陷可完全控制或部分控制计算机及信息系统,对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。 .
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□系统集成 □系统运维 □风险评估 服务内容 □安全检测 □安全加固 □应急支持 □数据存储 □灾难备份 □其他: 网络安全保密协议 信息安全管理体系认证情况 □已签订 □未签订 □已通过认证 认证机构: □未通过认证 (如有2个以上外包机构,每个机构均应填写,可另附页)
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