1、采购订单模块
供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核
2、外购入库单模块
供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(维护)--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号(批号为1)、收料仓库(材料库)--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核
点击“下推”生成外购入库单
修改、保存、审核。
3、采购发票模块
供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单(维护)--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)--→生成--→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核
找到对应外购入库单,选定全部物料,下推,生成购货发票。
确认、保存、审核。
4、存货模块入库核算
供应链--→仓库管理--→验收入库--→外购入库单-新增--→双击选单号,选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算
5、生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认)
供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票(发票直接生成)--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库--→生成凭证
点击重设,选择相应采购发票,按单生成凭证。
6、领料出库操作
供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料(新增)--→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)--→保存--→审核
供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未出现红字部分,则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料--→生成凭证
领料发货
材料出库
查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未出现红字部分,则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定
在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料--→生成凭证
7、产成品入库操作
供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库(新增)--→填写产品入库单--→(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)--→保存--→审核
供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算
供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库--→生成凭证
1).填写入库单
2).核算
3).生成凭证
9、销售订单模块
供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单(新增)--→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)--→保存--→审核
10、销售出库模块
供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单(维护)--→选单---下推生成销售出库单--→保存--→审核
11、销售发票模块
供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单(维护)---选单---下推,生成销售专用发票
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