1. 主要负责与业务对接,准确核算客户应收账款及返利,及时开票,核销来款,统计逾期款;
2. 内部往来的核对工作,每月与往来公司核对明细数据无问题后进行开票,申请付款等日常工作。
3. 费用报销审核与入账,及时催收供应商开具发票,正确审核付款资料;
4.按时完成月底结账的对账工作;
5.会计凭证的装订及整理工作,根据凭证编号整理附件并进行会计凭证的装订工作。
6. 积极完成因工作需要公司安排的其他工作内容
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